Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prvo provjeriti da li su sve prodajne fakture

Image Removed

Image RemovedImage Addedx


Filterišemo:

- Sve što je datumski, Datum PDV-a (od 0101 do poslednje u mjesecu za koji radite PDV)

...

Na ovom primjeru lista je prazna, jer je PDV za mjesec januar i februar završen.

Image RemovedImage Added


Koraci

Kada se otvori prozor Stavke PDV-a, na sledecem simbolu otvarate Filter.

Image RemovedImage Added


Na lijevoj strani ce se pojaviti sledeci prozor;

Image RemovedImage Added


Klikom na +Filter otvara prozor pretrage gdje birate Datum PDV-a, i nakon toga zadajete datum.

Image RemovedImage AddedImage Removed

Image Added


Zatim, dodaje se novi filter, ponovo na +Filter i kuca se Zatvoren, gdje se stavlja NE.

Jer su potrebne samo otvorene stavke, a zatvorene ovdje nisu potrebne.

Image RemovedImage AddedImage Removed

Image Added


Sada, potrebno je da se selektuje svaka stavka iz liste. Selektuje se jedan red iz liste i klikom Ctrl+A program selektuje svaku stavku.

Image RemovedImage Added


CTRL + A

Image RemovedImage Added


Dodaje se filter Total Base, i kuca 0 (nula).

Image RemovedImage Added


Nakon Total Base filtera, ide se na Kategorija 4,

Image RemovedImage Added


I pritska Data Change.

Image RemovedImage Added


Kada se završi postupak, lista treba da je prazna, jer ne smije postojati stavka kod koje je iznos Total Base-a 0 (nula).

Image RemovedImage Added


Sada, briše se filter Total Base, i kontroliše se da li postoji neka stavka kojoj nije označeno u koji KIF i KUF ulazi, odnosno u koju stavku PDV prijave. To se radi na način, tako što provjeravamo da li ima negdje da je PDV kategorija prazna, da li ima neka stavka gdje je PDV idetifikator prazno.

Dodaje se novi filter Kategorija PDV-a,

Image RemovedImage Added


Kuca se da pokaže prazno,

Image RemovedImage Added


I na kraju lista treba da bude prazna.

Image RemovedImage Added


Briše se filter kategorija PDV-a, i dodaje se novi, Identifikator za PDV, postupak je isti kao kod prethodnog objašnjena, samo umjesto filtera kategorija PDV-a, dodaje se filter Indetifikator za PDV. Lista nakon unosa filtera treba da bude prazna.

Image RemovedImage Added


Provjera, da li ima faktura koje su pogrešno proknjižene. 

Dodajemo Filter Tip,

Image RemovedImage Added


I biramo Nabavka.

Image RemovedImage Added


Nakon toga, dodajemo filter Grupa knjiženja proizv. za PDV,

Image RemovedImage Added


I kucamo, dobra-21|dobra-7|usluga-21|usluga-7

Image RemovedImage Added


I na kraju, dodajemo filter Iznos,

Image RemovedImage Added


I kucamo <>0 (nula), kako bi sistem makao strance.

Image RemovedImage Added


I na kraju se provjere stavke na opciji Pronadji stavke.

Image RemovedImage AddedImage Removed

Image Added


Na opciji Sačuvaj kao, mogu se sačuvati filteri kako se ne bi kucali svaki put iznova.

Image RemovedImage Added


Nakon ove kontrole radi se zaključavanje. Ovo je kontrola PDV-a, da li su sve stavke ulaznih faktura proknjižene kao PDV za raspodjelu.

...

Prvo idemo na PODEŠAVANJE GLAVNE KNJIGE.

Image RemovedImage Added


Zaključujemo glavnu knjigu. Kako?

...

Prvo se mijenja Allow VAT Date From (prvi u mjesecu), a onda Allow Posting To (poslednji u mjesecu).

Image RemovedImage Added


Zatim idemo na PODEŠAVANJE KORISNIKA,

...

-Na koloni Dozvoli knjizenje do, stavljamo svim korisnicima datum (poslednji u mjesecu), a na koloni Dozvoli knjiženje od, stavljamo svim korisnicima datum (prvi u mjesecu).

Image RemovedImage Added


Sada se ide na pretragu i kuca Izvodi PDV-a,

Image RemovedImage Added


Kada se udje u prozor izvoda PDV-a , bira se Raspodjela u redu gdje piše Ime.

Image RemovedImage Added


Ide se na Pregled,

Image RemovedImage Added


U sledecem prozoru se kuca sledece:

...

VAT Date TypeDatum PDV-a

Filter Datuma0101..2802

Image RemovedImage Addedx


Nakon što se pojavi lista redova, potrebno je izvesti sve u Excel tabeli.

Image RemovedImage Added


Osposobite sa Enable Editing  Excel da se na njemu mogu raditi promjene.

Image RemovedImage Added


Na tabeli koja se otvori u excel-u, bira se prazan Cell i kuca = ,

Image RemovedImage Added


Zatim, lijevim klikom na Cell ispod Iznos kolone stvara formulu =[@[Iznos kolone]] gdje se kuca *91.62/100*-1,

Image RemovedImage Added


I dobija se sledeca tabela:

Image RemovedImage Added


Označena kolona je izračunat iznos koji se mora knjižiti PDV bez prava na odbitak.

...

U tabeli pod stavkom Tip ima strelica ka dolje, klikom na nju izlazi padajući prozor sa stavkama i sve su selektovane. Ovdje treba da se ostavi selektovana samo Sabiranje redova stavka i tabela će izgledati ovako:

Image RemovedImage Added


Sada, promijenite boju Cell-ova,

Image RemovedImage Added


I sada kada se sve stavke štrikiraju nazad, jasnije se vide iznosi koji se trebaju preuzeti.

Image RemovedImage Added


Sada se kao iznos gleda kombinacija Grupa knjiženja po PDV-u i Grupa knjiženja proizv. za PDV

Image RemovedImage Added


Sada, ide se na Nalozi knjiženja, i pozivamo PDV na General

Image RemovedImage AddedImage Removed

Image Added


I na sledećem prozoru se bira pod Ime grupe, bira se PDV-RASP

Image RemovedImage Added


I bira se Standardni nalozi knjiženja – GENERAL, da nam napravi listu po PDV-RASP,

Image RemovedImage AddedImage Removed

Image Added


Lista treba ovako da izgleda.

Image RemovedImage Added


Prvi korak je da se u koloni Datum knjiženja stavi poslednji dan u mjesecu, za mjesec za koji se radi predaja PDV-a,

Image RemovedImage Added



Sledeći korak je da se popuni kolona Broj dokumenta.

...

Ide se na Stavke PDV-a i provjeri kako se zvao taj dokument.

Otvara se Filter Broj dokumenta i kuca *rasp*.

Image RemovedImage Added


I ovdje možete da vidite da je u koloni broj dokumenta stoji PDV-RASP-202301.

Image RemovedImage Added


Sada se ide nazad na naloge knjiženja i u koloni Broj dokumenta se upisuje PDV-RASP-202302, i sada se zna da ovaj broj označava nalog za raspodjelu PDV-a za mjesec za koji se radi PDV.

Image RemovedImage Added


Zatim, u Opis, dodaje se za koji mjesec i godinu se radi prijenos nedobitnog PDV-a, sa PDV-a za raspodjelu,

Image RemovedImage Added


Ovim nalog je pripremljen i sledeci korak je uporedjivanje, gleda se koliki je iznos, tj.koliko treba rasknjižiti, gledaju se kolone Grupa knjiženja po PDV-u i Grupa knjiženja proizvoda po PDV-u.

Image RemovedImage Added


Sada u excel tabeli se prenose iznosi, prethodno su razlike označene žutom bojom u excel tabeli, i iz nje se unose podaci u polju Iznosi. U redu i excel tabeli se prate Grupa knjiženja po PDV-u i Grupa knjiženja proizvoda po PDV-u

Image RemovedImage Added


Ako se desi da je iznos 0 (nula), kao što je u sledecem primjeru, onda se taj red može brisati.

Image RemovedImage AddedImage Removed

Image Added


A ako iznos nije 0 (nula) ,

Image RemovedImage AddedImage Removed

Image Added


Onda se u polju iznos upisuje suma:

Image RemovedImage AddedImage Removed

Image Added

Image RemovedImage Added


Potrebno je ispuniti svako polje i kad se završi, svi redovi na kojima je iznos 0 (nula) se brišu.

Image RemovedImage Added


Da bi se nastavilo dalje, potrebno je na svom nalogu promijeniti pravo knjiženja.

Ide se na Podešavanje korisnika,

Image RemovedImage Added


I otvara se prozor sa korisnicima,

Image RemovedImage Added


Za korisnika koji knjiži PDV potrebno je promijniti datume za kolone Dozvoli knjiženje od i Allow VAT Date from i upisati prvi datum u mjesecu, za mjesec PDV-a.

Image RemovedImage Added


Nakon što su ovlašćenja data, vraće se na Nalog knjiženja, i ide na Pregled knjiženja,

Image RemovedImage Added


I dobija se sledeći prozor,

Image RemovedImage Added



Ovdje vidimo da knjiži 4 (četiri) linije, na sledeći način: Skida PDV po opštoj stopi i stavlja na PDV bez prava na odbitak po opštoj stopi i PDV u primljenim fakturama po sniženoj stopi i stavlja na PDV bez prava na odbitak po sniženoj stopi, i to radi po svim Grupama.

Image RemovedImage Added


Sve što je bilo dobra-rasp stavlja na raspodjelu bez prava na odbitak. Npr.

Raksnjižava sve sa oporeizive nabavke – 21% (KUF02), odnosno sa promet proizvoda i usluga (nabavke) (006) i stavlja na bez prava na odbitak po raspodjeli RAS.

Image RemovedImage Added


Sada treba provjeriti da li su vrijednosti tačne.

Izuzetno je važno da kad se radi kontrola da konto osnovice bude na nuli.

Image RemovedImage Added


U slučaju da dodje do sumnje da li su fakture ispravne, prije nego sto se rasknjiži raspodjela, ide se na Stavke PDV-a i filteriše se: Datum PDV-a, Zatvorene – Ne (trebaju nam samo otvorene) i Tip - Nabavke

Image RemovedImage Added


Klikom na strelici kod polja Iznos, povlači se padajući prozor gdje se bira kako će se sortrati lista, od najmanjeg do najvećeg iznosa, ili obrnuto. A može i klikom na iznos da se mijenja.

Image RemovedImage Added


Desno se može pogledati Ime za fakturisanje/plaćanje,

Image RemovedImage Added



Nakon toga se pritisne Pronađi stavke,

Image RemovedImage Added


Otvorit će se sledeći prozor, na kojem se selektuje Proknjižena nabavna faktura,

...